Рассмотрение счета-фактуры
При получении Заказчиком счета-фактуры, сформированного Поставщиком, необходимо перевести его в статус «На рассмотрении», для этого в контекстном меню необходимо выбрать пункт «Рассмотреть». Далее Заказчику необходимо проверить следующие вкладки счета-фактуры, содержащие информацию, заполненную Поставщиком:
При отсутствии ошибок в проверяемом счете-фактуре необходимо «Сформировать извещение о принятии к учету», при нажатии на данную кнопку осуществляется переход на вкладку «Подписание». После подписания счет-фактура переходит в статус «Принят к учету». Информация об исполнении контракта на основании принятого к учету документа не формируется, дальнейших действий от Заказчика не требуется.
При наличии ошибок в проверяемом счете-фактуре необходимо «Сформировать уведомление об уточнении». При нажатии на данную кнопку отображается страница формирования уведомления об уточнении. Далее необходимо заполнить поле «Комментарий», приложить документы в блоке «Протокол разногласий». В блоке «Информация о подписанте» сведения заполнятся автоматически данными пользователя, который подписывает документ, при подписании уведомления об уточнении. При нажатии на кнопку «Подписать и направить» печатная форма подписывается электронной подписью пользователя и направляется Поставщику. Документ переходит в статус «Отказано при рассмотрении», информация об исполнении контракта не формируется.